Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Erykson
Abstrak :
This study tries to find the effect of General Control and Application Control Components on Software Change carried out by one company as an effort to enhance the Goals of Internal Control. The views and perceptions from credit staf on implementation and interaction of control components result that interaction General Control and Application Control Components with Software Change have significant effect on Enhancing Internal Control Goal. Hipothesys test concludes that moderating variables have significant value of p. It means when General Controls and Application Controls implemented on New Software, the Internal Control Goal could be enhanced.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T 23819
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mohammad Rizky Vidia Pratama
Abstrak :
Review pengendalian umum teknologi informasi dan pengendalian aplikasi adalah jenis jasa review yang mendukung audit laporan keuangan, dalam hal ini memberikan keyakinan kepada auditor ekternal bahwa perusahaan telah menerapkan pengendalian umum teknologi informasi dan pengendalian aplikasi dalam menyusun laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam melakukan review adalah membandingkan kebijakan dan implementasi pengendalian PT. FGH dengan indikator RSM. Hasil dari review ini adalah pengidentifikasian kelemahan pengendalian umum teknologi informasi dan pengendalian aplikasi PT FGH serta rekomendasi untuk menanggulangi kelemahan tersebut.
......Information technology general controls and application controls review is the kind of service that support the audit of financial statements, in this case provide assurance to the external auditor that the company has inplemented information technology general control and application control in preparing the financial statements. The method used in conducting the review was by comparing policies and implementation of PT. FGH controls with RSM indicator. The results of this review is identification of PT. FGHs information technology general control and application control weaknesses as well as recommendations to address these weaknesses.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Adinda Mayang Kesuma
Abstrak :
Laporan magang ini membahas audit sistem informasi di Hotel X yang mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Y. Pembahasan audit sistem informasi menguji pengendalian terkait risiko yang berhubungan dengan sistem informasi. Pengendalian tersebut dapat berupa pengendalian umum serta pengendalian aplikasi. Pada laporan ini, pengendalian aplikasi yang dibahas adalah untuk area pendapatan, persediaan serta proses laporan keuangan. Kemudian laporan ini juga membahas keterkaitan antara pengendalian internal dengan pengendalian umum di Hotel X. Dari audit sistem informasi tersebut, diperoleh bahwa pengendalian aplikasi di Hotel X secara umum berjalan dengan efektif.
......
This Internship Report is an information system audit of Hotel X that aims to support the audit of the financial statements that performed by KAP Y. The study of the information system audit verifies the management of risk controls that are associated with information systems. Those controls are divided in to general control and application control. The application controls that are discussed in this report are the area of revenue, inventory, and the financial statement close process area. This report also discussed the relation between internal control and general control in Hotel X. In general, based on the result of the information system audit, it can be concluded that the application control that is associated with the information system in Hotel X has been running effectively.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
I Gusti Ngurah Rayi Bhimantara Wilaputraka
Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini menjelaskan proses auditor dalam audit sistem informasi, sebagai kontrol pihak eksternal pada sistem informasi kantor PT MOU. Auditor melakukan audit yang mencakup IT General Control dan IT Application Control, untuk melakukan kontrol atas kegiatan sistem informasi perkantoran dan memberikan assurance atas kontrol pada kegiatan audit laporan keuangan yang sedang berlangsung. Kegiatan audit ini diikuti oleh penulis selama masa magang dan penulis ikut aktif dalam kegiatan tersebut.
ABSTRACT
This internship report details how auditors as one of external control parties on PT MOU 39 s Information Systems. Audits performed include test on IT General Control and IT Application Control. Audit objective are to obtain assurance on control to the ongoing financial reporting audit. This report was written based on the experience of the author as one of participating auditor.
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Nanda Putri Ardhitia
Abstrak :
ABSTRAK
Sistem informasi sangat diperlukan untuk mendukung strategi bisnis di dalam sebuah perusahaan, namun di sisi lain juga menimbulkan memungkinkan adanya risiko- risiko baru untuk perusahaan. Sehingga, perusahaan membutuhkan pengendalian untuk mengelola dan mengurangi risiko-risiko tersebut. IT Audit Support dibutuhkan untuk menguji pengendalian yang ada di perusahaan. Laporan magang ini menjelaskan mengenai kegiatan penulis di KAP dalam melakukan IT Audit Support, yang mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada PT IBK, salah satu badan kliring berjangka yang ada di Indonesia.
ABSTRACT
Information system is required to support business strategy in an enterprise. However, as a consequence, an information system may bring new risk to the enterprise. So, the enterprise needs a control to manage and reduce those risks. IT Audit Support is required to examine the control within the enterprise. This internship report explains about Authors activities in KAP RSM Indonesia in working on IT Audit Support, which encompass IT General Controll and Application Control in PT IBK, a state owned enterprise established as a derivative clearing house in Indonesia.
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Laksmita Dewi Rinanti
Abstrak :
Dengan perkembangan jaman yang sangat pesat, sistem informasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses bisnis perusahaan. Sistem informasi dapat membantu proses bisnis perusahaan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Meskipun sistem informasi dapat memudahkan proses bisnis perusahaan secara keseluruhan, sistem informasi juga tak luput dari risiko yang dapat ditimbulkannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian dari perusahaan untuk meminimalkan risiko dari sistem informasi yang dimilikinya. Audit sistem informasi juga perlu dilakukan untuk menguji apakah pengendalian yang dimiliki perusahaan telah berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Laporan magang ini membahas proses audit sistem informasi yang dilakukan selama Penulis melaksanakan kegiatan magang pada Badan ABC-Penyelenggara Jaminan Sosial.
......In rapid globalization era, information system becomes an integrated part in the organization business process. Information system can help organizations business process becomes easier, efficient and effective. Eventhough, information system can make organizations overall business process easier, it also has some risks. Therefore, organization should have some controls to minimize the risks of its information system. Audit of information system audit should also be conducted to review and test whether those controls are effective in accordance with organization business needs. This report discusses about information system audit process during Authors internship program in Badan ABC-The Organizer of Social Security.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Tarigan, Cindy Tamara
Abstrak :
Sistem informasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, cepat, akurat, dan relevan dalam bentuk yang terorganisir. Sistem informasi membawa berbagai efisiensi dan kemudahan namun membawa risiko baru. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengendalian pada sistem informasi yang dapat menjaga dan mengelola risiko-risiko tersebut. Laporan magang ini menjelaskan audit atas sistem informasi (pengendalian-pengendalian pada sistem informasi) pada PT. CTR yang dilaksanakan oleh penulis selama menjalani program magang.
......Having Information System is an important requirement for most of companies to be able providing timely, fast, accurate and relevant information in well organized form. The availability of Information System will help to create work efficiency, however, it also brings some risks. Therefore, it is required to have an appropriate control of the Information System to watch and properly manage all appeared risks. This Internship Report provides auditing process and control upon information system at PT. CTR where the writer was assigned to work on internship program.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Silaban, Dennis Hasian
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Abi Sarwana Putra
Abstrak :
Laporan ini menjelaskan mengenai penugasan audit sistem informasi yang dilakukan oleh tim dari divisi General Risk and Control (GRC) KAP FTW terhadap PT. XYZ yang bergerak di bidang pengembang kawasan properti dan wisata terpadu. Ruang lingkup penugasan berfokus pada area Pengendalian Sistem Informasi secara Umum (IT General Control) dan pada area Pengendalian Aplikasi Sistem Informasi (Application Control) sebagai bentuk dukungan kepada divisi audit keuangan dan sebagai bagian terintegrasi dari audit secara umum yang dilakukan KAP FTW terhadap PT. XYZ. Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian umum pada teknologi informasi PT. XYZ belum dilaksanakan secara efektif dan efisien karena ditemukan beberapa kelemahan pada sistem dan belum memenuhi beberapa indikator yang diterapkan oleh KAP FTW. Sementara pengujian terhadap pengendalian aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi yang ada sudah berjalan dengan handal dan sesuai dengan prinsip keamanan sistem informasi.
This report describes about the assignment of information systems audit conducted by the team from General Risk and Control (GRC) Division of KAP FTW against PT. XYZ which engaged in Real Estate industry and Integrated-Tourism area development. The scope of the assignment focusing on areas in General Information Systems Control ( IT General Control ) and in the area of Application Control Information System (Application Control ) as a form of support to the financial audit division and as a part of integrated general audit which is conducted by KAP FTW against PT. XYZ. The result of audit concludes that general controls on information technology of PT. XYZ are still not implemented in an effective and efficient way because some deficiencies on the system are found and it has not yet met some of the indicators applied by KAP FTW. While the result of test of control against application control concludes that the existing application already running reliably in accordance with the principles and security of information system.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library